為深化和提升招標公司規(guī)范化、標準化的建設(shè)和管理,切實防范業(yè)務、管理風險,2024年1月17日,招標公司組織召開了內(nèi)控審計反饋問題專題研討會。公司在家班子成員、各部門負責人及相關(guān)人員參會。
會議通報了公司內(nèi)控審計反饋問題情況,針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行了梳理,逐一討論、分析,對查出問題的審計定性和相關(guān)表述進行了優(yōu)化,并就問題的整改落實進行了安排部署。
此次專題研討會,旨在持續(xù)推進公司內(nèi)控建設(shè),實現(xiàn)健康發(fā)展,公司上下要高度重視審計意見,根據(jù)會議討論意見做好審計發(fā)現(xiàn)問題的回復工作。一是提高思想認識,各部門要深層次剖析問題產(chǎn)生的原因,對審計報告中出現(xiàn)的問題舉一反三,查找薄弱環(huán)節(jié),找準思想觀念、工作作風和管理制度等方面存在的問題,以改促管,通過審計整改提升管理質(zhì)量,以更好地指導實踐工作;二是加強制度建設(shè)和宣貫,定期進行制度落實情況檢查,保證整改措施、結(jié)果的有效和可靠性,有利于公司科學化、規(guī)范化管理;三是加強合規(guī)管理,通過此次研討,要深刻領(lǐng)會合規(guī)管理的重要性,樹立牢固的依法合規(guī)意識,為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。